Обучающие мероприятия

29 — 31 мая 2025 г.
В ПИТЕРЕ – LAW «Х»
Конференция юристов и адвокатов бизнеса
8 — 22 апреля 2025 г.
Интеллектуальная собственность: как создать, защитить и заработать
Онлайн-курс Санкт-Петербургского Института Адвокатуры
8 — 17 апреля 2025 г.
Как управлять конфликтами и защищаться от манипуляций
Онлайн-курс Санкт-Петербургского Института Адвокатуры

Календарь обучения


«АнтиНалоговин»

10 часов
Количество часов повышения профессионального уровня
онлайн
20 марта — 3 апреля 2025 г.
Онлайн-курс
Марина  Жирова
Марина Жирова

Реклама
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
в области юриспруденции «Санкт-Петербургский Институт Адвокатуры»
ИНН 7840290058
ОГРН 1117800004079
erid: 2Ranymbk5xd

Дата проведения: 20 марта – 3 апреля 2025 г.

Время проведения: 11.00–12.30 (мск)

Автор и ведущая курса: адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» (г. Самара), аттестованный налоговый консультант и практикующий налоговый юрист с опытом работы более 16 лет, к.ю.н., доцент Марина Жирова.

О мероприятии:

Из-за налоговой реформы 2025 г. специалисты по налогообложению становятся особенно востребованными.

Участие в онлайн-курсе поможет вам эффективно защищать налогоплательщика от налоговых проверок и необоснованных претензий налоговых органов. Насыщенная программа состоит из пяти онлайн-занятий и обобщает многолетний опыт консультирования, подготовки документов и судебного обжалования. Это возможность получить советы опытного наставника, вооружиться тактическими приемами и практическими знаниями для собственной успешной практики.

Результаты обучения:

– сможете использовать полученные знания и рекомендации в собственной практике независимо от суммы налоговых претензий;

– сможете расширить практику и добиваться успеха даже в самом непростом налоговом споре;

– получите четкие алгоритмы действий для защиты интересов налогоплательщика во время проведения мероприятий налогового контроля.

Кому подойдет курс:

– адвокатам и юристам, которые уже работают в сфере налогового права и желают усовершенствовать навыки сопровождения организации при проведении налоговых проверок;

– руководителям и сотрудникам консалтинговых компаний, которые хотят сформировать или усилить налоговую практику;

– тем, кто начинает юридическую карьеру и работу в области налогового права либо планирует перепрофилировать свою практику на данную область.

ПРОГРАММА КУРСА:

20 марта:

Основные тренды налогового контроля в 2024–2025 гг. Усиление роли предпроверочной стадии.

  • Налоговые тенденции 2024–2025 гг.

  • Что знает ФНС о налогоплательщике.

  • ФРПВ – черный список для бизнеса? Как понять, что ваша организация включена в него, и как этого избежать.

  • Как определить, что компания является кандидатом в план выездных проверок.

  • Предпроверочный анализ: в законе нет, а в реальности есть. Что и как анализирует ФНС. Что делать, чтобы минимизировать риск назначения проверки или уменьшить потенциальный периметр налоговых претензий.

  • «Налоговые комиссии»: виды комиссий; кто и в каких случаях может получить вызов на комиссию.

  • Что делать после получения «приглашения» от ФНС на заседание комиссии.

  • Анализ последствий для налогоплательщика в случае непроизведения уточнения налоговых обязательств по «сомнительным контрагентам».

  • Как сдать уточненную налоговую декларацию, чтобы избежать штрафа и доначислений.

25 марта:

Выездные и камеральные проверки: отличия, порядок назначения и проведения.

  • Что нужно знать об отличиях камеральных и выездных налоговых проверок.

  • Алгоритм базовых действий налогоплательщика в начале проверки.

  • Стратегия и тактика при проведении проверки: что нужно учесть в налоговом поведении налогоплательщика, работа со своими контрагентами, работниками, контроль за «встречками».

  • Процессуальные сроки и документы. Просчеты и ошибки налоговиков при оформлении процедуры налоговых проверок – как оценивать существенность нарушений, что может послужить основанием для отмены итогов проверки.

27 марта:

Практикум по работе с требованиями ИФНС о предоставлении документов и пояснений. Осмотр и выемка.

  • Алгоритм работы по требованиям (уведомлениям) ИФНС о предоставлении документов и пояснений.

  • Анализ требований (уведомлений) налогового органа, что вправе запросить ИФНС, а что нет.

  • Подготовка ответов на требования, определение объема представляемых документов.

  • Ответственность при непредставлении документов.

  • Case-Study: разбор практических кейсов ответов на требования ИФНС. Как правильно ответить.

  • Осмотр: особенности проведения, участия, оформления, оспаривания.

  • Инвентаризация.

  • Выемка документов: места проведения выемки, объекты выемки, организации, подпадающие под выемку.

  • Подготовка к выемке, алгоритмы поведения при проведении выемки, где хранить документы, выемка с участием правоохранительных органов, процессуальные нарушения и оспаривание выемки.

1 апреля:

Допросы свидетелей, привлечение экспертов и специалистов.

  • Кого заинтересован допросить налоговый орган и как определить, о чем будут вопросы.

  • Особенности сопровождения свидетеля на допрос.

  • Как и для чего использовать адвокатский опрос и опрос нотариусом: особенности проведения.

  • Возможность использования объяснений, протоколов допросов, полученных в рамках оперативно-разыскных мероприятий и уголовных дел.

  • Особенности привлечения экспертов и специалистов налоговыми органами.

  • Как, когда и для чего привлечь экспертов и специалистов налогоплательщиком: характеристика и требования, вопросы, которые нужно ставить перед экспертами/специалистами, требования к заключению.

3 апреля:

Досудебный налоговый спор.

  • Вручение акта налоговой проверки, требования к акту.

  • Ознакомление с материалами налоговой проверки, истребование документов, являющихся приложением к акту проверки.

  • Как писать возражения на акт налогового контроля. Поведение на возражениях.

  • Дополнительные мероприятия налогового контроля.

  • Обжалование решений налогового органа.

  • Обеспечительные меры. Смягчающие обстоятельства и сроки давности привлечения к налоговой ответственности.

Стоимость: 12 900 рублей

Место проведения: платформа Zoom

Часы повышения профессионального уровня: 10 академических часов

Регистрация и оплата доступны на сайте Института Адвокатуры по ссылке: https://legalstudy.ru/catalog/antinalogovin-onlayn-intensiv-po-soprovozhdeniyu-nalogovykh-proverok/

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

– при регистрации и оплате не позднее 20 февраля 2025 г. включительно – стоимость 12 900 рублей;

– при регистрации и оплате с 21 февраля по 6 марта 2025 г. включительно – 14 900 рублей;

– при регистрации и оплате с 7 марта 2025 г. – 15 900 рублей.

11 марта 2025 г. состоится бесплатный вебинар автора курса Марины Жировой на тему «Оптимизация налогов 2025». В ходе мероприятия обсудим, как неожиданные изменения в налоговом законодательстве повлияли на бизнес. Рассмотрим, какие способы налоговой оптимизации в настоящее время успешно выявляются налоговыми органами, и выясним, остались ли еще законные методы налоговой оптимизации. На вебинаре спикер ответит на все эти вопросы и расскажет, почему юристам стоит прийти на ее курс.

Регистрация доступна на сайте Санкт-Петербургского Института Адвокатуры по ссылке.

Поделиться